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湖南省水利水电科学研究院2022年预算公开

分类:
信息公开
作者:
来源:
财务部
发布时间:
2022/03/03 08:25
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第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。主要职责是:承担水利水电基础性科学技术研究工作;承担水利水电工程新技术、新材料和新工艺等方面的研究与推广应用工作;承担灌溉试验研究和技术指导工作;开展水资源保护与管理、水库大坝运行管理安全监测和安全评价等技术服务工作;开展水利水电基础性科学技术研究及工程建设相关的技术咨询工作;承担水利厅交办的其他工作。

(二)机构设置。内设机构包括:办公室、党务人事部、财务部、科研生产管理部、大坝安全监测中心、水资源研究中心、灌溉试验中心、水土保持与生态水利研究所、防灾减灾研究所、水利发展规划研究所、河流泥沙研究所、检测试验中心(水利科技推广中心)。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算6772.25万元,其中,一般公共预算拨款1778.66万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业收入4414.34万元,其他收入25万元,一般公共预算上年结转554.25万元。收入较去年增加51.75万元,主要是一般公共预算拨款增加95.91万元,事业收入减少294.41万元,一般公共预算上年结转增加250.25万元。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算6772.25万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术5363.12万元,社会保障和就业支出390.47万元,卫生健康支出142.29万元,农林水支出554.25万元,住房保障支出322.12万元。支出较去年增加51.75万元,主要是一般公共服务减少10万元,科学技术支出减少425.99万元,社会保障和就业支出增加37.25万元,卫生健康支出增加142.29万元,农林水支出增加264.95万元,住房保障支出增加43.25万元。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2332.91万元,其中,科学技术支出1097.41万元,占47.04%;社会保障和就业支出335.8万元,占14.39%;卫生健康支出100万元,占4.29%;农林水支出554.25万元,占23.76%;住房保障支出245.45万元,占10.52%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数1778.66万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算554.25万元(其中上年结转各类项目资金554.25万元),主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他事业发展资金支出554.25万元,主要用于数字模拟技术在洞庭湖区水安全中的应用研究、洞庭湖区防洪设计水位研究、洞庭湖区堤防安全隐患快速探测及堤基防渗实用技术研究和洞庭湖区城乡供水网研究等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费一般公共预算拨款预算数为0万元。

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费一般公共预算拨款预算数为0万元。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费、培训费一般公共预算拨款预算数为0万元;无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购一般公共预算拨款预算数为0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备3台。2022年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为6772.25万元,其中,基本支出3462万元,项目支出3310.25万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
 

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