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湖南省水利水电科学研究院2021年预算公开

分类:
信息公开
作者:
陆春莲
来源:
财务部
发布时间:
2021/03/24 08:17
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第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。主要职责是:承担水利水电基础性科学技术研究工作;承担水利水电工程新技术、新材料和新工艺等方面的研究与推广应用工作;承担灌溉试验研究和技术指导工作;开展水资源保护与管理、水库大坝运行管理安全监测和安全评价等技术服务工作;开展水利水电基础性科学技术研究及工程建设相关的技术咨询工作;承担水利厅交办的其他工作。

(二)机构设置。省水利水电科学研究院是隶属于湖南省水利厅的公益二类事业单位。内设机构包括:办公室、党务人事部、财务部、科研生产管理部、大坝安全监测中心、水资源研究中心、灌溉试验中心、水土保持与生态水利研究所、防灾减灾研究所、水利发展规划研究所、河流泥沙研究所、检测试验中心(水利科技推广中心)。

二、预算单位构成

2021年度单位预算公开单位包括湖南省水利水电科学研究院本级,无下属单位。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算6720.5万元,其中,一般公共预算拨款1682.75万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业收入4708.75万元,其他收入25万元,一般公共预算上年结转304万元。收入(不含一般公共预算上年结转304万元)较去年增加1130.48万元,主要是增加经费拨款16.93万元,减少国有资源(资产)有偿使用收入168.4万元,增加事业收入和其他收入1281.95万元。2020年部门预算中未编入上年结转资金收入。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算6720.5万元,其中,一般公共服务10万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术5789.11万元,社会保障和就业支出353.22万元,农林水支出289.3万元,住房保障支出278.87万元。支出(不含一般公共预算上年结转304万元)较去年增加1130.48万元,主要是科学技术支出增加1078.28万元,社会保障和就业支出增加31.82万元,住房保障支出增加20.38万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1986.75万元(含上年结转304万元),其中,一般公共服务支出10万元,占0.50 %;科学技术支出1162.17万元,占58.50%;社会保障和就业支出305万元,占15.35%;农林水支出289.3万元,占14.56%;住房保障支出220.28万元,占11.09%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数1682.75  万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算304万元(其中上年结转各类项目资金304万元),主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他事业发展资金支出294万元,主要用于水利工程运行与维护、创新型省份建设专项、大中型水库与水闸枢纽的监控分析与安全决策系统研究、洞庭湖近期冲淤变化分析与模拟研究、衡邵娄干旱走廊干旱成因及水资源配置研究等方面;省级专项资金支出10万元,主要用于湘西地区开发产业发展专项等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款预算数为0万元。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费一般公共预算拨款预算数为0万元。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费、培训费一般公共预算拨款预算数为0万元;无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购一般公共预算拨款预算数为0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备3台。2021年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为6720.5  万元,其中,基本支出3271.19万元,项目支出3449.31万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2021年单位预算表
 

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